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武威職業(yè)學院2020年部門決算公開
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武威職業(yè)學院2020年度
部門決算公開
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目錄
一、部門概況
(一)職能職責
(二)機構設置
二、部門決算執(zhí)行情況
(一)收入支出決算總表
(二)收入決算表
(三)支出決算表
(四)財政撥款收入支出決算總表
(五)一般公共預算財政撥款支出決算表
(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表
(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
(九)國有資本經營預算財政撥款支出決算表
三、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
四、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費支出總額情況
(二)“三公”經費分項支出情況
(三)“三公”經費實物量情況
五、其他需要說明的事項
(一)機關運行經費情況說明
(二)國有資產占用情況說明
(三)政府采購支出情況說明
(四)預算績效管理情況說明
六、專業(yè)名詞解釋
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一、部門基本情況
(一)職能職責
武威職業(yè)學院是國家骨干高等職業(yè)院校、甘肅省示范性高職院校、甘肅省優(yōu)質高等職業(yè)院校、甘肅省“雙高計劃”立項建設學校、甘肅省創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校。學院前身是1985年成立的武威教育學院。2003年經甘肅省人民政府批準成立武威職業(yè)學院,甘肅廣播電視大學武威分校、武威財貿學校、武威師范學校(成立于1915年)、武威市旅游職業(yè)中等專業(yè)學校、武威衛(wèi)生學校(成立于1969年)先后并入學院。2018年甘肅省教育廳、武威市人民政府、中國科學院先進核能創(chuàng)新研究院在學院聯(lián)合設立“中科低碳新能源技術學院”,是中科院在全國首次、也是唯一與高職院校的聯(lián)合辦學。
(二)機構設置
學院校園占地面積1174畝,建筑面積34.15萬平方米,教學、科研儀器設備資產總值9946萬元,圖書館藏書56.65萬冊,電子圖書資源總量約16T。有各級各類注冊學生17168人,其中:全日制專科生12894人、中專生829人,繼續(xù)教育學生3445人。
二、2020年度部門決算報表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表九:國有資本經營預算財政撥款支出決算表
(公開表格詳見附件1)
三、2020年度部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
本單位2020年度收入總計26988.48萬元,支出總計24206.15萬元。與2019年決算數相比,收入增加983.75萬元、增長3.48%,支出減少1668.99萬元、降低6.89%,主要原因是辦學規(guī)模擴大,招生人數增加。
本單位2020年度收入合計26988.48萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入17742.01萬元,占65.74%;政府性基金預算財政撥款收入2000萬元,占7.41%;上級補助收入337.39萬元,占1.25%;事業(yè)收入5898.88萬元,占21.86%;其他收入1010.20萬元,占3.74%,其中:涼州區(qū)財政局撥付武威市體育場建設資金1000.00萬元。
本部門2020年度支出合計24206.15萬元,其中:基本支出11254.33萬元,占46.49%;項目支出12951.82萬元,占53.51%。
本部門2020年度年末結轉和結余3297.02萬元,較上年增加2782.34萬元,主要原因是12月末撥款項目多,資金量大,未能及時支付。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2020年度財政撥款收入合計19742.01萬元,較上年決算數增加298.69萬元,增長1.54%。招生人數增加,生均撥款增加。較年初預算數增加5025.18萬元,增長34.15%。主要原因是年中招生人數增加。
本部門2020年度財政撥款支出合計19721.30萬元,較上年決算數增加452.57萬元,增長2.35%。辦學規(guī)模擴大,一般公共支出和教育支出增加。較年初預算數增加5004.47萬元,增長34.01%。主要原因是部分支出年初未申請財政撥款預算,而是按規(guī)定通過使用以前年度財政撥款結轉和結余資金解決等。
本部門2020年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出147.5萬元,占0.75%,較年初預算數增加147.5萬元;教育支出16051.00萬元,占81.39%,較年初預算數增加3010.99萬元,主要原因是學生人數增加,辦學規(guī)模擴大;社會保障與就業(yè)支出723.28萬元,占3.67%,較年初預算數減少193.89萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出361.28萬元,占1.83%,較年初預算數增加28.50萬元;住房保障支出438.24萬元,占2.22%,較年初預算數增加11.37萬元,主要原因是師資人員變動;抗疫特別國債安排的支出2000萬元,占10.14%,較年初預算數增加2000萬元。
(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共財政撥款基本支出9386.41萬元。其中:人員經費6278.08萬元,較上年增加27.16萬元,主要原因是增人增資。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費3108.33萬元,較上年減少333.2萬元,主要原因是厲行勤儉節(jié)約,切實壓減了公用經費支出,公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。
四、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費支出總額情況。
2020年度本部門“三公”經費支出共計17.59萬元,較年初預算數減少20.01萬元,主要原因是受疫情影響,公務用車及公務接待活動較少,以及落實中央八項規(guī)定和實施細則及省委、市委實施辦法精神,厲行勤儉節(jié)約,切實壓減了“三公經費”支出,較上年支出數減少16.16萬元,主要原因是受疫情影響,公務用車及公務接待活動較少,以及厲行勤儉節(jié)約,切實壓減了“三公經費”支出。
(二)“三公”經費分項支出情況。
2020年度本部門因公出國(境)費用0萬元,費用支出較年初預算數增加0萬元,主要原因是本部門年初未安排因公出國(境)費用預算,當年無因公出國(境)情況,未產生因公出國(境)費用,較上年支出數減少10.38萬元,主要原因是疫情影響,本部門2020年度未產生因公出國(境)費用。
公務車購置費0萬元,費用支出較年初預算數增加0萬元,較上年支出數增加0萬元,主要原因是嚴格控制單位公務用車數量。
公務車運行維護費14.90萬元,主要用于車輛燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等,費用支出較年初預算數減少6.7萬元,嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴格公務車輛管理,較上年支出數減少6.98萬元,主要原因是受疫情影響,減少公務用車出行。
公務接待費2.69萬元,主要用于接待其他院校來我院學習調研產生的接待支出,費用支出較年初預算數減少13.31萬元,主要原因是嚴格控制接待次數,較上年支出數增加1.19萬元。
(三)“三公”經費實物量情況。
2020年本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為3輛;國內公務接待20批次,260人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2020年本部門人均接待費100元,車均購置費0萬元,車均維護費4.96萬元。
五、其他需要說明的事項
(一)機關運行經費情況說明。2020年本部門機關運行經費支出17.59萬元,機關運行經費主要用于公務車運行維護費、會議費、培訓費等支出。機關運行經費較2019年減少16.17萬元,降低47.89%,主要原因是受疫情影響,會議費及培訓費減少。
(二)國有資產占用情況說明。截至2020年12月31日,本單位共有車輛3輛,其中:部級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車其他用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛。單價50萬元以上通用設備1臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
(三)政府采購支出情況說明。2020年本部門政府采購支出總額717.99萬元,其中:政府采購貨物支出717.99萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
(四)預算績效管理情況說明
根據財政預算績效管理要求,我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出開展績效評價。共涉及資金19741.92萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。共組織對學生資助補助經費、國債項目、教育事業(yè)經費、生均經費等4個項目開展了重點績效評價,涉及一般公共預算支出17717.38萬元。
項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》、項目績效評價報告見附件。
六、專業(yè)名詞解釋。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
(四)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(五)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。
(六)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。
(七)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(九)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十一)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十二)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。
(十三)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十四)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
? 附件:1.部門決算公開表格
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