武威職業(yè)學(xué)院2017年度部門決算公開情況說明

            作者: 來源: 發(fā)布時(shí)間:2018年11月01日 點(diǎn)擊數(shù):1,311 字號:【

            一、部門基本情況

            (一)職能職責(zé)

            武威職業(yè)學(xué)院是一所“省市共建、市管為主”的全日制公辦普通高等職業(yè)院校,是國家骨干高等職業(yè)院校、省級示范性高等職業(yè)院校、省級優(yōu)質(zhì)高等職業(yè)院校建設(shè)計(jì)劃項(xiàng)目培育學(xué)校。200347日經(jīng)甘肅省人民政府批準(zhǔn)成立,先后整合武威教育學(xué)院(成立于19855)、甘肅廣播電視大學(xué)武威分校(成立于19799)、武威財(cái)貿(mào)學(xué)校(成立于19843)、武威師范學(xué)校(成立于19156)、武威市旅游職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校(成立于199810),20114月經(jīng)甘肅省教育廳、省衛(wèi)計(jì)委同意,國家級重點(diǎn)中專武威衛(wèi)生學(xué)校(成立于19695)整體并入學(xué)院。

            (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

            學(xué)院校園占地面積1293畝,建筑面積34.15萬平方米,有13個(gè)行政機(jī)構(gòu),2個(gè)群團(tuán)組織,2個(gè)教輔機(jī)構(gòu),12個(gè)教學(xué)系部,1家直屬附屬醫(yī)院、120兆瓦光伏扶貧電站。學(xué)院專業(yè)門類齊全,特色鮮明,開辦全日制高職??茖I(yè)58個(gè),成人本、專科專業(yè)78個(gè)。學(xué)院現(xiàn)有各級各類注冊學(xué)生14353人,其中:全日制本科生637人、??粕?span lang="EN-US">10299人、中專生110人,繼續(xù)教育學(xué)生3307人。在職教職工799人,有專任教師485人,其中:正高級職稱教師18人、副高級職稱教師148人、碩士研究生及以上學(xué)歷教師141人、教學(xué)名師16人、甘肅省名中醫(yī)5人、專業(yè)帶頭人91人、骨干教師187人、“雙師型”教師429人、省級“園丁獎”5人、市級“園丁獎”3人、甘肅省“青年教師成才獎” 5人。建立了400人組成的兼職教師資源庫,有外聘兼職教師282人。

            二、2017年度部門決算報(bào)表

            表一:收入支出決算總表

            表二:收入決算表

            表三:支出決算表

            表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表

            表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

            表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

            表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

            表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

            三、2017年度部門決算情況說明

            (一)收入支出決算總體情況說明

            ?本部門2017年度收入總計(jì)22812.09萬元,支出總計(jì)21922.35萬元。與2016年決算數(shù)相比,收入增加4895.29萬元,增長27.32%,支出增加4098.25萬元,增長18.69%。主要原因是辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大,招生人數(shù)增加,生均撥款由16年的1.1/生增長為1.2/生,所以財(cái)政撥款收入增加 ,一般公共服務(wù)支出和教育支出增加。

            本部門2017年度收入合計(jì)22812.09萬元,其中:財(cái)政撥款收入17423.03萬元,占76.38%;上級補(bǔ)助收入98.5萬元,占0.43%;事業(yè)收入5285.93萬元,占23.17%;其他收入4.63萬元,占0.02%。

            本部門2017年度支出合計(jì)21922.35萬元,其中:基本支出10219.38萬元,占46.62%; 項(xiàng)目支出11702.97萬元,占53.38%

            本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1123.09萬元,較上年增加889.74萬元,主要原因是12月末撥款項(xiàng)目多,資金量大,未能及時(shí)支付。

            (二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

            本部門2017年度財(cái)政撥款收入17423.03萬元,較上年決算數(shù)增加5011.83萬元,增長40.38%。主要原因是招生人數(shù)增加,生均撥款由每生每年1.1萬元增長為1.2萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加7055.9萬元,增長68.06%。主要原因是年中招生人數(shù)增加。

            本部門2017年度財(cái)政撥款支出16533.29萬元,較上年決算數(shù)增加4214.79萬元,增長34.22%。主要原因是辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大,一般公共支出和教育支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加6166.16萬元,增長59.48%。主要原因是部分支出年初未申請財(cái)政撥款預(yù)算,而是按規(guī)定通過使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金解決等。

            本部門2017年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出30萬元,占0.18%,較年初預(yù)算數(shù)增加30萬元;教育支出14941.79萬元,占90.37%,較年初預(yù)算數(shù)增加5483.82萬元,主要原因是學(xué)生人數(shù)增加,辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大;科學(xué)技術(shù)支出50萬元,占0.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加 50萬元;社會保障與就業(yè)支出766.13萬元,占4.63%,較年初預(yù)算數(shù)增加32萬元,主要原因是師資規(guī)模擴(kuò)大,退休人員增加;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出371.52萬元,占2.25%,較年初預(yù)算數(shù)增加371.52萬元;住房保障支出373.85萬元,占2.26%,較年初預(yù)算數(shù)減少6.6萬元,主要原因是師資人員變動。

            (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

            本部門2017年度一般公共財(cái)政撥款基本支出8083.68萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)5244.69萬元, 較上年增加523.29萬元,主要原因是增人增資等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、離退休費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)2838.99萬元,較上年增加838.99萬元,主要原因是招生人數(shù)增加,辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大,公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、取暖費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

            四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

            (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

            2017 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)23.08萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少46.92萬元,主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出,降低行政運(yùn)行成本,較上年支出數(shù)減少7.22萬元,主要原因是按照只減不增的原則嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)。

            (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

            2017年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少10萬元,主要原因是本年度無因公出國(境),較上年支出數(shù)無變動 。

            公務(wù)車購置費(fèi)0萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無變動,較上年支出數(shù)無變動。

            公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.47萬元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少9.53萬元,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車規(guī)定,縮減公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),較上年支出數(shù)減少0.07萬元。

            公務(wù)接待費(fèi)2.61萬元,主要用于接待省內(nèi)外其他院校到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研,接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出等,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少27.39萬元,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央、省市各項(xiàng)規(guī)定,壓縮公務(wù)接待支出,較上年支出數(shù)減少7.29萬元,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央、省市各項(xiàng)規(guī)定,壓縮公務(wù)接待支出。

            (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

            2017 年度本部門無因公出國(境);公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為6輛;國內(nèi)公務(wù)接待120批次,350人。2017年度本部門人均接待費(fèi)75元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)3.41萬元。

            ?五、其他需要說明的事項(xiàng)

            (一) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2838.99萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公及印刷 費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2016年增加838.99萬元,增長42%,主要原因是辦公及印刷費(fèi)、培訓(xùn)會、會議費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、維修費(fèi)以及其他費(fèi)用等較上年增長較大,此外部分原因是由物價(jià)上漲造成等。

            (二) 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至20171231日,本部門共有車輛6輛,均為其他用車,其他用車主要是因公出行,教職工通勤車等。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

            (三) 政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額41.7萬元,均為貨物支出。主要用于采購辦公設(shè)備、辦公消耗用品及辦公家具等。

            六、專業(yè)名詞解釋。

            (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

            (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

            (三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

            (四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

            (五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

            (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

            (七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財(cái)教[2012]32號)規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

            (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

            (九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

            (十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

            (十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

            (十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

            (十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

            (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

            (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

            (十六)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

            (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

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            附件:武威職業(yè)學(xué)院2017年度部門決算公開表格

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